問題已解決

老師 做進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 除了在增值稅申報表上填進項轉(zhuǎn)出和做賬分錄 金稅盤上需要操作什么嗎

84785022| 提問時間:2023 03/02 18:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,金水盤上不需要做處理的。
2023 03/02 18:05
郭老師
2023 03/02 18:06
你之前應(yīng)該是開了紅字信息表吧。
84785022
2023 03/02 18:10
我沒有開呢 不太清楚紅字信息表是什么 麻煩老師指導(dǎo)下 什么情況需要開這個 怎么開呢
郭老師
2023 03/02 18:11
你好,你必須開了紅字信息表才能進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 03/02 18:11
這個發(fā)票你認證了嗎?
84785022
2023 03/02 18:12
認證了老師 這是去年12月勾選的 剛發(fā)現(xiàn)適用于個人消費的 不能抵扣 我想在這個月做進項轉(zhuǎn)出 需要怎么處理呢
郭老師
2023 03/02 18:13
你好,在你的開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表填開,在這里面選擇填寫上傳,審核通過之后, 銷售方那邊給你開負數(shù)發(fā)票 你做進項轉(zhuǎn)出。
84785022
2023 03/02 18:16
老師 這是我們業(yè)務(wù)招待費專票 正常的業(yè)務(wù) 如果開具紅字信息表 銷售方給開負數(shù) 那我是不是相當于我們這個費用就沒了 這個在去年12月已經(jīng)做賬了 業(yè)務(wù)招待費里面
郭老師
2023 03/02 18:16
是的,全部都得紅沖。
84785022
2023 03/02 18:17
老師 這是我們正常的費用 如果紅沖 那我們利潤就增加了啊
郭老師
2023 03/02 18:18
那你的意思是招待費抵扣并沒有退回,是這個意思嗎?
郭老師
2023 03/02 18:19
如果是的話,不用開紅字信息表,自己做進項轉(zhuǎn)出,然后附表二里面申報。
84785022
2023 03/02 18:21
老師 我有點迷糊了 就是去年有個招待費 別人給開的專票 當時我不知道給勾選抵扣了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)用于個人消費的不能抵扣 遇到這種情況 正確的做法是什么
郭老師
2023 03/02 18:22
你好,當月做進項,當月就得進項轉(zhuǎn)出,在附表二里面申報填寫,然后賬上做進項,再做進項轉(zhuǎn)出。
84785022
2023 03/02 18:23
就是當月給忘了轉(zhuǎn)出啦 這個月做行嗎 會有什么風險嗎
郭老師
2023 03/02 18:23
之前多抵扣了增值稅,查到的話有補交稅款的風險。
84785022
2023 03/02 18:25
那我這個月發(fā)現(xiàn)之后 趕緊做進項轉(zhuǎn)出行嗎 我應(yīng)該填在表2中15行 是嗎
郭老師
2023 03/02 18:27
可以 可以這么做的,有一個個人福利在這里面。
84785022
2023 03/02 18:33
有什么風險嗎老師 像我這種情況 稅務(wù)局是怎樣查到 我們這張票是用于集體福利呢
84785022
2023 03/02 18:35
老師你說的做進項轉(zhuǎn)出需要開具紅字信息表那是什么 什么情況才需要開那個
郭老師
2023 03/02 18:38
你們單位多抵扣了增值稅,應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出,你沒有進項轉(zhuǎn)出不就是抵扣了? 你在后期修改了,但是交稅的時間,納稅義務(wù)不一樣。
84785022
2023 03/02 18:40
是的老師 就是如果查到 最多讓我們補下這段時間的滯納金是嗎 本身應(yīng)該在去年12月交 但是忘了進項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出納稅時間超了 是這意思嗎
郭老師
2023 03/02 18:41
是的,對的是的對的是的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~