問題已解決

你好老師稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理是怎么做呢

84785021| 提問時(shí)間:2023 03/02 15:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2023 03/02 15:52
84785021
2023 03/02 15:54
管理費(fèi)用為何是負(fù)數(shù)
東老師
2023 03/02 15:55
借可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,把這個(gè)管理費(fèi)用沖銷了
84785021
2023 03/02 15:56
也可以貸管理費(fèi)用嗎
東老師
2023 03/02 15:56
這么做也是沒問題的
84785021
2023 03/02 15:59
你好老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目是什么時(shí)候用呢
東老師
2023 03/02 16:00
就是你抵減增值稅的時(shí)候做賬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~