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老師,稅控維護費280元怎么做賬務(wù)處理
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速問速答借管理費用,辦公費貸庫存現(xiàn)金
需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費用負數(shù)
2022 05/31 12:36
67170077
2022 05/31 12:38
老師10月份就支付了280,做了抵扣分錄,11月份才開出來票,怎么處理啊
67170077
2022 05/31 12:38
老師10月份就支付了280,做了抵扣分錄,11月份才開出來票,怎么處理啊
郭老師
2022 05/31 12:39
分錄做到11月就可以的。
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