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"老師,上年服度交的增值稅,附加稅,本年度退回了,該怎么做分錄,緩交 本年度交的增值稅本年度退回來怎么做賬,緩交"
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答答:首先,根據(jù)財務(wù)會計準(zhǔn)則,上年服務(wù)交的增值稅和附加稅,本年度退回了,應(yīng)當(dāng)進行緩交。具體的分錄步驟如下:
①首先,在本年應(yīng)繳稅款科目下,增加“上年應(yīng)交增值稅(附加稅)緩交”科目,并記錄應(yīng)繳金額;
②然后,在本年應(yīng)退稅款科目下,增加“上年應(yīng)交增值稅(附加稅)緩交抵扣”科目,并記錄實際退稅金額;
③最后,在本年應(yīng)交稅款科目下,增加“上年應(yīng)交增值稅(附加稅)緩交”科目,并記錄本年實際應(yīng)交金額。
以上就是關(guān)于上年服務(wù)交的增值稅,附加稅,本年度退回了,該怎么做分錄,緩交本年度交的增值稅本年度退回來怎么做賬,緩交的詳細(xì)流程。希望能幫助到大家!
2023 03/02 13:56
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