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"老師,上年服度交的增值稅,附加稅,本年度退回了,該怎么做分錄,緩交 本年度交的增值稅本年度退回來怎么做賬,緩交"

84785006| 提問時間:2023 03/02 13:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:首先,根據(jù)財務會計準則,上年服務交的增值稅和附加稅,本年度退回了,應當進行緩交。具體的分錄步驟如下: ①首先,在本年應繳稅款科目下,增加“上年應交增值稅(附加稅)緩交”科目,并記錄應繳金額; ②然后,在本年應退稅款科目下,增加“上年應交增值稅(附加稅)緩交抵扣”科目,并記錄實際退稅金額; ③最后,在本年應交稅款科目下,增加“上年應交增值稅(附加稅)緩交”科目,并記錄本年實際應交金額。 以上就是關于上年服務交的增值稅,附加稅,本年度退回了,該怎么做分錄,緩交本年度交的增值稅本年度退回來怎么做賬,緩交的詳細流程。希望能幫助到大家!
2023 03/02 13:56
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