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上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回怎么做賬?

84784993| 提問時間:2023 03/02 11:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
2023 03/02 11:58
84784993
2023 03/02 12:02
那么是不是還應(yīng)該做一筆:借:管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),應(yīng)付職工薪酬借方負(fù)數(shù)?
鄒老師
2023 03/02 12:03
你好,之前也多計提了工資嗎??
84784993
2023 03/02 12:03
是的,多計提并發(fā)放了,這個月她退回了多發(fā)的這部分
鄒老師
2023 03/02 12:04
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時,沖銷多計提 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ,貸:管理費(fèi)用等科目?
84784993
2023 03/02 12:05
沖銷的時候金額是負(fù)的還是正的?
鄒老師
2023 03/02 12:06
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時,沖銷多計提 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ,貸:管理費(fèi)用等科目? 上述兩個分錄的金額,都是正數(shù) 如果是負(fù)數(shù),我會特別說明的
84784993
2023 03/02 12:07
可是老師,您幫忙看一下系統(tǒng)提示管理費(fèi)用錄入借方負(fù)數(shù)。
84784993
2023 03/02 12:14
不能員工退回的時候直接做一步,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用~工資,不行嗎
84784993
2023 03/02 12:14
把多計提的工資沖掉就行可以嗎
鄒老師
2023 03/02 12:34
你好 上個月多給員工發(fā)放了工資員工這個月退回了 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資? 同時,沖銷多計提 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ,貸:管理費(fèi)用等科目? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784993
2023 03/02 12:38
有疑問,那您借:銀行,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后沖銷的時候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用,那應(yīng)付職工薪酬一貸一借,上個月多計提的應(yīng)付職工薪酬從根本上沒有變化呀
鄒老師
2023 03/02 12:39
你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用 這個分錄,就是對上個月多計提的應(yīng)付職工薪酬沖銷了啊?
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