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老師:發(fā)票是去年12月的,報(bào)銷時(shí)間是22年1月,這個(gè)費(fèi)用放在去年還是今年合適,按理在去年未報(bào)銷時(shí)應(yīng)先掛賬,付款時(shí)再?zèng)_賬對(duì)吧

84785035| 提問時(shí)間:2023 03/01 23:30
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
根據(jù)你提供的信息,發(fā)票出票日期是去年12月,報(bào)銷時(shí)間是今年22年1月,所以該費(fèi)用應(yīng)該放在今年開支,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)超出了去年的報(bào)銷期限。按照審計(jì)準(zhǔn)則,若去年未報(bào)銷,應(yīng)先將該費(fèi)用掛賬,今年期初再把掛賬金額轉(zhuǎn)入本年報(bào)銷費(fèi)用,期末付款時(shí)再將掛賬金額沖銷掉即可。 拓展知識(shí):掛賬是指在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,企業(yè)將未報(bào)銷費(fèi)用未付發(fā)票"掛賬,也就是將未報(bào)銷周轉(zhuǎn)材料以貸方的形式寫入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簿中,以記錄費(fèi)用產(chǎn)生,但未發(fā)生支付動(dòng)作時(shí)之臨時(shí)記載。當(dāng)需要報(bào)銷該費(fèi)用時(shí),再將掛賬發(fā)生轉(zhuǎn)報(bào)銷處理,這樣報(bào)銷時(shí)就可以把相關(guān)的發(fā)票給登記并完成報(bào)銷的過程。
2023 03/01 23:40
84785035
2023 03/03 15:26
好的,謝謝
999
2023 03/03 15:32
不客氣,好好學(xué)習(xí)
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