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老師你好,個體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。當時開的稅率是百分之一,現(xiàn)在我紅沖那張,那個稅率怎么弄?

84784971| 提問時間:2023 03/01 17:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
當個體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯誤時,建議對方先將錯誤的發(fā)票紅沖,然后重新開具正確的專票,根據(jù)當時發(fā)票開具時的稅率來確定,如當時開的稅率是百分之一,則重新開具的也應是百分之一,有關專票開具相關規(guī)定可以參考《中華人民共和國發(fā)展改革委關于印發(fā)個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)發(fā)票管理辦法的通知》(發(fā)改價格函〔2018〕249號)。 應用案例:比如某A公司與某B公司的經(jīng)營合同中規(guī)定,A公司需支付給B公司1000元,為此A公司開具了1000元的增值稅專用發(fā)票,但A公司在開具的時候由于稅率計算錯誤,將17%的稅率改為7%,因此應當將該發(fā)票紅沖,并重新開具一張正確的專用發(fā)票,即應開具17%的稅率。
2023 03/01 18:00
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