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老師,補(bǔ)發(fā)工資的時候怎么做分錄啊

84785042| 提問時間:2023 02/28 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時做了集體。
2023 02/28 15:14
84785042
2023 02/28 15:15
已做計(jì)提了
郭老師
2023 02/28 15:16
你好,那直接做支付的就可以了
郭老師
2023 02/28 15:16
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行放款。
84785042
2023 02/28 15:25
好的,老師,要是沒有計(jì)提的話怎么做呢,我現(xiàn)在有這么個請況,當(dāng)時12月份的工資沒有做計(jì)提,然后現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里面要有這么個余額,這個是不是不對啊,其實(shí)是不欠這筆工資的,怎么調(diào)賬呢
郭老師
2023 02/28 15:27
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行
郭老師
2023 02/28 15:27
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
84785042
2023 02/28 15:32
這個以前年度損益調(diào)整沒有這個科目啊
84785042
2023 02/28 15:33
這個要是在年底的時候可以調(diào)嗎
郭老師
2023 02/28 15:35
利潤分配,未分配利潤用這一個。
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