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委托加工收回的應稅消費品,以高于受托方計稅價格直接銷售,那么高的那一部分也應該計算消費稅嗎?具體的分錄應該怎么做

84785044| 提問時間:2017 10/24 20:31
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84785044
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
那么請問這個同等部分的分錄怎么寫呢,如果按照直接計入成本來寫的話,不就沒有體現(xiàn)這一部分的消費稅了嗎?
2017 10/24 21:14
鄒老師
2017 10/24 21:01
你好,是的 借;稅金及附加 貸;應交稅費 消費稅按貸方減去借方抵扣的差額納稅
鄒老師
2017 10/24 21:19
借;庫存商品 應交稅費——應交消費稅 應交增值稅 (進項稅額) 貸;銀行存款等科目
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