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我現(xiàn)在是這樣子填寫的,我的資產(chǎn)表的1月1~12月31呢,我填寫的數(shù)據(jù)呢,就是3月份的資產(chǎn)表,但是利潤表的年報呢,我就寫了2022年的,12月1號到12月31號的,如果我寫2023年的1月1~3月31號的話呢,他那個增值稅應(yīng)葉及附加那里就是負數(shù)了

84785010| 提問時間:2023 02/27 08:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,沒太明白你的意呢
2023 02/27 08:48
84785010
2023 02/27 09:15
我現(xiàn)在公司注銷,現(xiàn)在要申報20 23年1月1~3月31號的財務(wù)報表,我報這個2023年的1月1~12月31的這個數(shù)字的話,照抄3月份的資產(chǎn)表,利潤表年招的話照抄2022年的12月1號到12月30資產(chǎn)年報的數(shù)據(jù)嗎
東老師
2023 02/27 09:16
利潤表也是截止到三月份的。
84785010
2023 02/27 09:19
我現(xiàn)在如果把2023年的1月1~12月31號的財務(wù)報表的利潤表上去照抄的話,因為我的利潤表上面有一個營業(yè)及附加是負數(shù),它顯示黃色字體不能申報
東老師
2023 02/27 09:20
這個什么原因是負數(shù)呢?
84785010
2023 02/27 09:25
這個是因為我這個增值稅有一個留抵,-1845.76
東老師
2023 02/27 09:25
留底不應(yīng)該體現(xiàn)到稅金及附加里面
84785010
2023 02/27 09:29
那我這分錄寫錯了嗎?那應(yīng)該寫在哪里?我這表是這樣子的
東老師
2023 02/27 09:30
留底退稅是這么做賬的
84785010
2023 02/27 14:38
老師你好,那這個留抵的話我不想退了,但是他要跟增值稅的主表的數(shù)據(jù)要一致的話,那我這個分錄該怎么做?
東老師
2023 02/27 14:39
抱歉,這個就不太會做了呢
84785010
2023 02/27 14:39
這個是我增值稅的主表的數(shù)字碼,就是有一個留抵1847.76,我的應(yīng)交稅費,這里的話是要有一個-1847.76嗎?,我的增值稅所有的稅費都全部交完了,公司注銷
東老師
2023 02/27 14:40
抱歉,這個就不太會做了呢
84785010
2023 02/27 15:08
好的,謝謝老師
東老師
2023 02/27 15:08
不客氣,這個沒有幫到您
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