問題已解決

老師你好,我公司年底應(yīng)交增值稅-進項稅額和已交稅金都是借方余額,其他明細科目無貸方余額,為了賬務(wù)清晰,領(lǐng)導(dǎo)要求都通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。這樣第二年我是把所有借方余額都記到進項稅額,還是把進項稅額和已交稅金分開,是不是分開比較好?

84785037| 提問時間:2023 02/26 15:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您不需要所有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細項目都是零,按您的描述,只要借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023 02/26 15:41
84785037
2023 02/26 15:51
老師你好,你說的這個轉(zhuǎn)出多交增值稅科目我還沒接觸過,我學的是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目把應(yīng)交增值稅的二級科目余額結(jié)平,轉(zhuǎn)到未交增值稅。
小林老師
2023 02/26 15:53
您好,不是,那您看下財會2016 22號
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