問題已解決
老師你好,我公司年底應交增值稅-進項稅額和已交稅金都是借方余額,其他明細科目無貸方余額,為了賬務清晰,領導要求都通過轉出未交增值稅科目結轉到未交增值稅。這樣第二年我是把所有借方余額都記到進項稅額,還是把進項稅額和已交稅金分開,是不是分開比較好?
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速問速答您好,您不需要所有應交稅費-應交增值稅明細項目都是零,按您的描述,只要借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
2023 02/26 15:41
84785037
2023 02/26 15:51
老師你好,你說的這個轉出多交增值稅科目我還沒接觸過,我學的是通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,這個科目把應交增值稅的二級科目余額結平,轉到未交增值稅。
小林老師
2023 02/26 15:53
您好,不是,那您看下財會2016 22號
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