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之前分錄如下,科目記錯(cuò)了,如何調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金呢?

84784980| 提問時(shí)間:2023 02/24 11:04
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好,是需要從其他應(yīng)付款-單位轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-年金嗎?
2023 02/24 11:05
84784980
2023 02/24 11:09
是的,應(yīng)該怎么調(diào)整
胡芳芳老師
2023 02/24 11:17
你之前已經(jīng)把其他應(yīng)付款-單位這一筆結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在賬上是沒有這個(gè)余額的,更正的意義不大。 如果你要更正 借:其他應(yīng)付款-單位 -407.88 其他應(yīng)付款-年金 407.88 貸:其他應(yīng)付款-年金 407.88 其他應(yīng)付款-單位-407.88
84784980
2023 02/24 11:19
調(diào)整是想讓其他應(yīng)付款-年金這塊的余額更正。
胡芳芳老師
2023 02/24 11:23
同學(xué),你是需要體現(xiàn)其他應(yīng)付款-年金存在余額407.88元?
84784980
2023 02/24 11:30
是的。核對(duì)年金的余額的
胡芳芳老師
2023 02/24 11:34
那之前怎么做了兩筆分錄呢,通過銀行存款都已經(jīng)結(jié)平了其他應(yīng)付款-單位。現(xiàn)在要體現(xiàn)年金余額407.88,就只能和銀行存款勾稽了,借銀行存款? 貸其他應(yīng)付款-年金。但是又收不回來銀行存款
84784980
2023 02/24 12:10
之前記錯(cuò)科目了,不牽扯銀行。我就想其他應(yīng)付款-單位往來 和 其他應(yīng)付款-年金 進(jìn)行調(diào)整的
胡芳芳老師
2023 02/24 13:49
那可以,就直接一借一貸就行
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