問題已解決

老師委托代銷商品視同銷售作為受托方賬務處理怎么記賬

84784969| 提問時間:2023 02/23 18:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
收到商品時: 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 2.對外銷售時: 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3.收到增值稅專用發(fā)票時: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 借:受托代銷商品款 貸:應付賬款 4.支付貨款并計算代銷手續(xù)費時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2023 02/23 18:24
84784969
2023 02/24 09:29
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務成本貸什么?
郭老師
2023 02/24 09:38
貸,應付職工薪酬、工資或者是銀行存款。
84784969
2023 02/24 10:29
為啥呢?老師,不明白
郭老師
2023 02/24 10:30
代銷手續(xù)費 銷人員的工資屬于你的成本。
84784969
2023 02/24 10:34
那應付職工薪酬科目就有余額了啊,
郭老師
2023 02/24 10:36
發(fā)下去呢?借應付職工薪酬工資,貸銀行存款,你不發(fā)放嗎?
84784969
2023 02/24 10:42
前期已經(jīng)計提各個部門貸記了應付職工薪酬。這結(jié)轉(zhuǎn)成本貸應付職工薪酬不就多了
郭老師
2023 02/24 10:44
你好,那服務部門的這一部分,你把它就是分出來結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本,別做銷售費用或者是管理的費用不就可以了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~