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老師,跨年出口收入因單證不齊需轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,做賬怎么處理呢

84785037| 提問時間:2023 02/23 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 02/23 17:19
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