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老師請問,做外賬,跟我實(shí)際的庫存現(xiàn)金不一樣?。窟@個(gè)可以沒?

84784973| 提問時(shí)間:2023 02/23 14:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,外賬是無法做到實(shí)際的現(xiàn)金和賬面一致的
2023 02/23 14:51
84784973
2023 02/23 15:00
那我,外賬庫存現(xiàn)金到時(shí)候余額太多怎么辦
鄒老師
2023 02/23 15:01
你好,可以作為借款借給個(gè)人。
84784973
2023 02/23 15:03
我們老板從對公賬戶里面提現(xiàn)。然后轉(zhuǎn)賬給我,我可以不做外賬,直接做成還老板的投資款嗎?
84784973
2023 02/23 15:04
這樣可以嗎老師!
鄒老師
2023 02/23 15:05
你好,老板從對公賬戶里面提現(xiàn),然后轉(zhuǎn)賬給你,這個(gè)不是老板給單位投資
84784973
2023 02/23 15:07
不是,我的意思是。。老板有其他應(yīng)付款的!我現(xiàn)在做的是外賬!我能不能把老板從銀行存款里面提取的庫存現(xiàn)金就相當(dāng)于還老板款了,我就不掛庫存現(xiàn)金了!不然到時(shí)候庫存現(xiàn)金余額太多。這樣可以沒?
鄒老師
2023 02/23 15:08
你好,提取的庫存現(xiàn)金,可以用來償還單位向老板的借款?
84784973
2023 02/23 15:11
那我不設(shè)置庫存現(xiàn)金科目可以嗎?
鄒老師
2023 02/23 15:13
你好,正常情況下,應(yīng)當(dāng)設(shè)置?庫存現(xiàn)金? 科目才是的?
84784973
2023 02/23 15:14
就比如,我們老板提現(xiàn)然后轉(zhuǎn)給我了,在外賬上我就不做庫存現(xiàn)金增加了,直接做成還了老板的借款,這樣可以嗎?
84784973
2023 02/23 15:14
那我這個(gè)外賬庫存現(xiàn)金跟我的實(shí)際情況不一樣啊
鄒老師
2023 02/23 15:14
你好,因?yàn)橛刑岈F(xiàn)的過程,而不是直接轉(zhuǎn)賬的,所以需要通過 庫存現(xiàn)金? 科目過渡一下的?
84784973
2023 02/23 15:16
意思。我現(xiàn)在做起走,最后可以直接做成還款把外賬的庫存現(xiàn)金做成還給老板,是這樣嗎?
鄒老師
2023 02/23 15:16
你好,是的,是這樣的
84784973
2023 02/23 15:17
到時(shí)候叫老板寫個(gè)收據(jù)?什么時(shí)候還呢可以?
鄒老師
2023 02/23 15:18
你好,需要寫收據(jù),沒有限定必須什么時(shí)候還的?
84784973
2023 02/23 15:21
請問,一下,我們每個(gè)月交的水電費(fèi),發(fā)票開出來不是公司名稱,是戶主的名稱,可以入外賬嗎!
鄒老師
2023 02/23 15:21
你好,有租賃合同,是可以入賬的?
84784973
2023 02/23 15:22
請問。銀行結(jié)息費(fèi)用,借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)是正常的嗎?
鄒老師
2023 02/23 15:23
你好,取得利息收入,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方正數(shù),在利潤表體現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),這樣是正常的? (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
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