問題已解決

老師你好,我這個月注銷了,那我1月份的數(shù)據(jù)也交了增值稅,但是數(shù)據(jù)沒出來,我能不能按照12月的數(shù)據(jù)照抄上去利潤表和資產(chǎn)表?

84785010| 提問時間:2023 02/23 14:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 不能哈; 按照你截止2月的數(shù)據(jù)去報的 ; 不是12月的??
2023 02/23 14:34
84785010
2023 02/23 16:50
但是我的稅已經(jīng)交完了,但是我有一個留底,我之前都沒有做這個留底的分路,但是這個增值稅表有個留底,那該怎么做?
meizi老師
2023 02/23 16:54
你好;? ?留底的進項稅掛著即可; 就去申請注銷哈 ;? ?
84785010
2023 02/23 17:02
那我的資產(chǎn)表里面要做出這個表嗎?但是我增值稅已經(jīng)交完了,就是他的增值稅主表里面有一個留抵稅就是1845.76,那我這個要做上這個應交稅費這里嗎?
meizi老師
2023 02/23 17:06
你好;? ? ? ?不用做了;? ?不做金額進去哈? ?
84785010
2023 02/23 17:07
意思是說我已經(jīng)交完稅了,這里應交稅費是零的,但是我的主表里面有一個留抵稅,那個就不管他是嗎?
meizi老師
2023 02/23 17:16
你好 ; 是的; 已經(jīng)繳納了在做進去 了??
84785010
2023 02/23 17:32
主表這里有個留底,是之前留下來的,一直都有留底,其他增值稅我是交完的,那我現(xiàn)在就不管他了,那我就直接的去注銷就可以了
meizi老師
2023 02/23 17:36
你好;? ? ? ?是的; 不管他即可; 到時直接注銷? ?
84785010
2023 02/23 17:56
老師你好,我去年的利用表是虧損的一23562.19,那我今年的利潤表的是盈利的37115,那我要交多少企業(yè)所得稅?
meizi老師
2023 02/23 17:58
你好;? ?你符合小微的話; 你彌補后虧損金額? *2.5%計算? ?
84785010
2023 02/23 18:04
老師你好,我是小微企業(yè),意思是說 今年減去年的虧損,然后再乘以2.5%嗎?
meizi老師
2023 02/23 18:05
你好; 可以的; 可以彌補虧損的哇??
84785010
2023 02/23 18:19
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 02/23 18:25
不客氣,希望能幫到你
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~