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老師,之前有一筆應(yīng)收帳款收不回來了,怎么記賬
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速問速答同學(xué),
企業(yè)的應(yīng)收賬款收不回的,一般按壞賬來處理,計提壞賬準(zhǔn)備的時候,一般有如下3個步驟,
1、首次計提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理如下,
借:資產(chǎn)減值損失,
貸:壞賬準(zhǔn)備。
2、實際發(fā)生壞賬時的賬務(wù)處理,
借:壞賬準(zhǔn)備,
貸:應(yīng)收賬款等。
3、確認的壞賬,又收回時,
借:應(yīng)收賬款等,
貸:壞賬準(zhǔn)備。
同時,借:銀行存款,
貸:應(yīng)收賬款等。
2023 02/23 11:43
84784999
2023 02/23 12:03
這是去年的帳,應(yīng)收帳款在科目余額表起初余額應(yīng)收帳款為負數(shù),怎么調(diào)帳呢
星河老師
2023 02/23 13:18
同學(xué),
你好,應(yīng)收帳款在科目余額表的期初是負數(shù)是為什么呢?
84784999
2023 02/23 13:30
不知道呢,現(xiàn)在該怎么調(diào)呢
星河老師
2023 02/23 13:37
同學(xué)
你好 這個要先把應(yīng)收賬款為什么是負數(shù)的原因先查出來。
否則調(diào)不了。
你好像現(xiàn)在你讓老師修理燈具,但是卻沒有通電,那怎么知道是否修好了呢 對吧。?
84784999
2023 02/23 13:38
好像之前做了一些科目是借營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收帳款,然后期末余額變成了負數(shù)
星河老師
2023 02/23 13:40
同學(xué)
你好 這個情況,最多也只是應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)為零,就是收不回來錢了,怎么是負數(shù)呢? 還得給對方賠錢?
84784999
2023 02/23 13:41
應(yīng)收賬款在貸方,然后科目余額就出現(xiàn)負數(shù)
星河老師
2023 02/23 13:50
同學(xué),
你好 這個首先要有應(yīng)收賬款產(chǎn)生,然后才有收不回來的這個 過程,
比如我的應(yīng)收是100,因為某些原因收不回來,那收不回來的負數(shù)也就是100,這個應(yīng)該是平的。
不可能我收不回來的數(shù) 是120 ,對吧?? 之前做錯帳了。
84784999
2023 02/23 13:55
那現(xiàn)在怎么處理呢
星河老師
2023 02/23 14:03
同學(xué),
現(xiàn)在要先改錯賬。
營業(yè)外支出,貸 應(yīng)付賬款 這個要改成正確的。
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