問題已解決
老師,我實際上是虧損狀態(tài),但是2022年年初預(yù)繳過所得稅兩萬多,現(xiàn)在做2022年所得稅匯算清繳,做完一直提示我可以退稅兩萬。我現(xiàn)在不想退這兩萬多的所得稅,請問要如何調(diào)所得稅匯算清繳表,調(diào)那張?那行?
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速問速答納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬本金額。
2023 02/23 11:40
84785029
2023 02/23 11:40
老師,沒看明白
郭老師
2023 02/23 11:41
納稅調(diào)整明細(xì)表105000,這個表格打開。
郭老師
2023 02/23 11:41
然后30行其他你看一下你能找到吧。
84785029
2023 02/23 11:42
能找到,調(diào)整的金額是調(diào)多少?
郭老師
2023 02/23 11:43
彌補虧損的金額加上退稅的金額除以稅率。
84785029
2023 02/23 11:46
我調(diào)成增加營業(yè)外收入了,行不行?
郭老師
2023 02/23 11:48
可以的,可以這么做的。
84785029
2023 02/23 11:50
老師,彌補虧損的金額是不是就是我利潤表上的負(fù)的利潤額+我要退的稅款,然后除以稅率,得出的數(shù)填在A105000的第30行?
郭老師
2023 02/23 11:53
你有沒有以前年度虧損的數(shù)據(jù)?如果有的話,需要加上的。
郭老師
2023 02/23 11:53
如你以前年度虧損是100,今年虧損是90
100加90加退稅的金額除以所得稅稅率。
84785029
2023 02/23 11:54
沒有,2021年是營利的,只有2022年是虧損
郭老師
2023 02/23 11:59
那就是今年的負(fù)數(shù)利潤的絕對值加上退稅金額/稅率
84785029
2023 02/23 11:59
明白了,非常感謝老師
郭老師
2023 02/23 12:01
不用客氣,工作愉快。
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