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老師這個(gè)捐贈(zèng)需要交增值稅嗎?匯算清繳怎么調(diào)整啊

84784991| 提問時(shí)間:2023 02/23 11:11
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 這個(gè)是你向別人捐贈(zèng)了 對方開票對嗎?
2023 02/23 11:13
84784991
2023 02/23 11:14
是的是那種公益性票據(jù),不是發(fā)票
星河老師
2023 02/23 11:15
同學(xué) 你好 這個(gè)需要繳納增值稅的,也可以所得稅前扣除。不需要調(diào)整。
84784991
2023 02/23 11:16
看之前的會(huì)計(jì)就做的營業(yè)外支出,貸:商品 哪些是不需要繳納增值稅的,我這邊需要繳納增值稅啊
星河老師
2023 02/23 11:19
同學(xué), 你好 你這個(gè)屬于公益性捐贈(zèng)。 借:營業(yè)外支出, 貸:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 對捐贈(zèng)的資產(chǎn),也是企業(yè)非日?;顒?dòng)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益的流出,該支出不分公益救濟(jì)性與非公益救濟(jì)性捐贈(zèng),一律在“營業(yè)外支出”科目核算,即不管稅法如何界定,會(huì)計(jì)處理都作為企業(yè)的支出在當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤中扣除。
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