問(wèn)題已解決

月末為什么要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,如果當(dāng)月交稅了呢,這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/22 15:09
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職稱(chēng):稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/22 15:11
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