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為什么月末要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/27 09:54
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田老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄中,未交增值稅借方發(fā)生額,說(shuō)明多交增值稅,而貸方發(fā)生額說(shuō)明還有沒有交的增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)后能夠知道增值稅的情況
2020 05/27 09:56
84785038
2020 05/27 09:57
借方,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 是什么意思
田老師
2020 05/27 09:59
借方,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的分錄
84785038
2020 05/27 10:08
應(yīng)該是先把未交稅金轉(zhuǎn)到借應(yīng)交增值稅,貸未交增值稅,下個(gè)月繳納的時(shí)候,借未交增值稅,貸銀行存款
84785038
2020 05/27 10:09
當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅金,用已交稅金科目是嗎
田老師
2020 05/27 10:11
是的,當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅金,用已交稅金科目
84785038
2020 05/27 10:14
謝謝老師
田老師
2020 05/27 10:16
不客氣,希望我的回答能幫到你
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