問題已解決

老師,23年退還客戶20年貨款1500,扣了100稅費(fèi),實(shí)際退款1400,當(dāng)時(shí)收1500,已開票確認(rèn)收入,請問如做賬務(wù)處理

84785013| 提問時(shí)間:2023 02/22 11:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 做收入就可以了 然后沖減退款的
2023 02/22 11:29
84785013
2023 02/22 16:34
已經(jīng)跨年了,請問分錄怎么樣做?
84785013
2023 02/22 16:35
客戶已經(jīng)抵扣發(fā)票了,讓我們直接扣100稅款,退1400給他
樸老師
2023 02/22 16:41
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785013
2023 02/22 16:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 02/22 16:46
那這個(gè)直接 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
84785013
2023 02/22 16:49
不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款?
樸老師
2023 02/22 16:54
同學(xué)你好 不是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
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