問題已解決

老師你好,我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),稅務(wù)局叫我們填年報(bào)匯算清繳,老師有暫估,但是暫估就是利潤,虛的暫估10萬元,借:暫估入賬 10萬 貸:應(yīng)付賬款-某某公司,請問老師填調(diào)增填哪一項(xiàng)里面?急急

84785007| 提問時(shí)間:2023 02/22 08:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)暫估入賬是主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2023 02/22 08:35
84785007
2023 02/22 08:40
老師,不是的,是原材料?
郭老師
2023 02/22 08:41
你好,那你這個(gè)原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了他才挑燈,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,不需要的。
84785007
2023 02/22 08:47
老師,如果不暫估,就是利潤,現(xiàn)在就是賬上有虛假暫估入賬,現(xiàn)在為了平賬,老師是在匯算清繳里面填么??
郭老師
2023 02/22 08:48
你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本沒有,如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話。在其他里面
84785007
2023 02/22 08:49
老師,結(jié)轉(zhuǎn)了,如果在其他里面填10萬么?
郭老師
2023 02/22 08:49
對的,是的,是這么做的。
84785007
2023 02/22 08:51
老師,如果在年度匯算清繳其他填10萬,請問老師完整分錄怎么寫?
郭老師
2023 02/22 08:53
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤。
84785007
2023 02/22 08:54
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 02/22 08:55
不用客氣,工作愉快。
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