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那我福利費,招待費專票記賬進項都直接進費用,可是我專票已經(jīng)認證抵扣了,馬上申報時候如何處理

84785031| 提問時間:2023 02/21 14:24
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你好,你需要做進項稅轉(zhuǎn)出的
2023 02/21 14:25
84785031
2023 02/21 14:32
比如這張專票,我已經(jīng)抵扣認證,沖減個人往來款,接下來賬務處理是? ?借:管理費用-福利費? 8849.56? 進項 1150.44? 貸:應付職工薪酬-福利費? ?10000借:應付職工薪酬-福利費? 10000? 其他應收款-個人? ?10000 借:管理費用-福利費 1150.44? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1150.44? ?整個分錄有錯嗎
84785031
2023 02/21 14:33
申報時候,稅務系統(tǒng)進項稅額轉(zhuǎn)出在哪里?
胡芳芳老師
2023 02/21 14:52
在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期(即當月所認證)進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。進項稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的進項稅額轉(zhuǎn)出第20欄,紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的。
84785031
2023 02/21 15:02
分錄對嗎?這個進項轉(zhuǎn)出不是本期的
胡芳芳老師
2023 02/21 15:06
同學你稍等下,我看下分錄
胡芳芳老師
2023 02/21 15:07
分錄是沒有問題的,可以這樣做
84785031
2023 02/21 15:15
20欄,紅字發(fā)票通知單是什么?
84785031
2023 02/21 15:15
具體在哪里填列,專票是以前的,不是當月的
胡芳芳老師
2023 02/21 15:19
同學你好,你看下圖片,框出來了
84785031
2023 02/21 15:20
怎么會填在紅字發(fā)票呢
胡芳芳老師
2023 02/21 15:24
你是用來做職工福利的是吧?那就填在15,不好意思,和其他的同學的一個問題弄混了
84785031
2023 02/21 15:26
好的謝謝
胡芳芳老師
2023 02/21 15:27
不用客氣,祝你工作順利,事事順心
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