問題已解決

你好老師,以前備用金直接轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)卡里啦,但以前會(huì)計(jì)記賬記的這筆是其他應(yīng)收款,現(xiàn)金賬現(xiàn)在上沒錢啦。是調(diào)出來呢,還是怎么操作???

84784998| 提問時(shí)間:2023 02/21 09:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 這樣記其他應(yīng)收款是對的? 建議取現(xiàn)用??
2023 02/21 09:45
84784998
2023 02/21 09:47
那掛上去的費(fèi)用怎么處理啊。
84784998
2023 02/21 09:47
已經(jīng)都用于付款啦。
玲老師
2023 02/21 09:48
你好 那就這樣不調(diào)整 后面注意也行?
84784998
2023 02/21 09:52
可以調(diào)出來嗎
84784998
2023 02/21 09:52
意思是就掛在那嗎
玲老師
2023 02/21 09:54
你好 不用調(diào)整的 因?yàn)槭寝D(zhuǎn)到個(gè)人卡這樣處理是對的?
84784998
2023 02/21 10:46
但這個(gè)錢已經(jīng)付了應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款上還掛著2筆賬。
玲老師
2023 02/21 10:53
你好 用這個(gè)其他應(yīng)收款 抵這個(gè)應(yīng)付就行了 報(bào)銷時(shí)做??
84784998
2023 02/21 10:56
好的,謝謝!
玲老師
2023 02/21 11:02
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
84784998
2023 02/21 11:10
老師存在個(gè)人卡里的其他應(yīng)收款都可以去付其他款項(xiàng),工資吧。把那個(gè)其他應(yīng)收款的費(fèi)用慢慢抵消完。
玲老師
2023 02/21 11:15
你好可以 再報(bào)銷就平賬了?
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