問(wèn)題已解決

老師,我們是外貿(mào)企業(yè),第一次做出口退稅,想咨詢下出口退稅要在每個(gè)月的1到15號(hào)去做嗎,是先把增值稅報(bào)了然后在做出口退免稅申報(bào)嗎

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/20 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 02/20 11:50
84784990
2023 02/20 12:08
過(guò)了15號(hào)的話就不能做出口退稅申報(bào)了嗎
樸老師
2023 02/20 12:14
同學(xué)你好 可以申報(bào)的呀
84784990
2023 02/20 12:16
那如果我在20號(hào)做了出口退稅申報(bào),增值稅的話等下個(gè)月月初申報(bào),這樣有影響嗎
樸老師
2023 02/20 12:26
同學(xué)你好 這個(gè)不行 出口的當(dāng)月申報(bào)增值稅哦
84784990
2023 02/20 12:39
那1月出口了,2月再開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)收入,3月份的時(shí)候申報(bào)2月的稅,把增值稅先報(bào)了然后再做出口退稅申報(bào),這樣可以嗎
樸老師
2023 02/20 12:42
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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