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老師,請問我們開票給甲方和甲方付款給我們不是同一個(gè),這個(gè)該怎么入賬啊?

84784951| 提問時(shí)間:2023 02/20 11:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般簽三方委托付款協(xié)議
2023 02/20 11:27
84784951
2023 02/20 11:28
甲方?jīng)]有跟我們簽三方付款協(xié)議哎,這個(gè)該怎么做賬呀?
易 老師
2023 02/20 11:40
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款
84784951
2023 02/20 11:55
沒有三方協(xié)議就還是直接做開票方付款嗎?
易 老師
2023 02/20 12:02
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84784951
2023 02/20 12:02
好的,謝謝老師
易 老師
2023 02/20 12:03
不客氣,有空給五星好評:,
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