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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,中途建賬錄入期初,像有的款項(xiàng)付了一半,有一半沒有付,但是對(duì)方發(fā)票開來了,這個(gè)怎么寫分錄啊,
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速問速答沒付的計(jì)入應(yīng)付賬款
2023 02/18 11:44
84784998
2023 02/18 11:45
應(yīng)付賬款錄入期初了,有一部分用公司賬戶和老板個(gè)人微信付了,但是發(fā)票是總的金額
家權(quán)老師
2023 02/18 11:46
借:成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
? ? ? 銀行存款
其他應(yīng)付款-老板
84784998
2023 02/18 11:48
那應(yīng)付賬款沒有付的錄入期初了,這個(gè)不影響嗎
家權(quán)老師
2023 02/18 11:48
把期初數(shù)弄平就是了
84784998
2023 02/18 11:54
我就是建賬了期初試算不平衡,但是又找不出來
家權(quán)老師
2023 02/18 11:59
老師不知道具體是什么情況,沒法幫你哈
84784998
2023 02/18 12:01
還有就是借錢給公司經(jīng)營的,老板借了幾個(gè)人的,這個(gè)其他應(yīng)付款錄入期初了,還要做分錄嗎
家權(quán)老師
2023 02/18 12:03
以前沒做賬的就不能在期初錄入,不然就沒法弄平期初
84784998
2023 02/18 12:12
那這個(gè)怎么辦啊,以前就是沒有做賬,但是這些錢是給公司經(jīng)營的
家權(quán)老師
2023 02/18 13:49
要么就找單據(jù)直接做賬。
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