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你好 我五月份支付了貨款,我當時直接入這個科目成本,就是 借 主營成本,貸:銀行 ,當時還沒有發(fā)票回來,是在六月份八月份回來的發(fā)票,這樣子是合理的嗎還是說不合理?
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速問速答你好;? ?你發(fā)票和5月做賬的科目? 金額一致嗎 ?? ? 你這個是貨款 為什么不走庫存商品科目去;? ?直接看你走主營業(yè)務成本科目了? ?
2023 02/17 13:39
84784972
2023 02/17 13:40
我也不知道請問怎么處理?
meizi老師
2023 02/17 13:42
你好;? ? ?你去看看 是不是買的貨物來銷售; 如果是的話; 要改分錄才行 的 ;? ? 不能直接走主營業(yè)務成本科目的??
84784972
2023 02/17 13:42
是來銷售的,請問怎么改?我不會做,嗚嗚
meizi老師
2023 02/17 13:43
你好;? ?去紅沖了 ;借庫存商品? ? ?借主營業(yè)務成本? 金額負數(shù)? ? ;這樣做 ;然后把發(fā)票附在 5月憑證后面即可? ??
84784972
2023 02/17 13:46
那銀行回單放在哪個分錄?是在今年2月份還是一月份做分錄嗎?為什么是:借庫存商品借主營業(yè)業(yè)務呀?
meizi老師
2023 02/17 13:47
你好 ; 回單附在5月后面即可 ;? ? 沖你之前? 成本科目? ;? 我做的金額負數(shù)??
84784972
2023 02/17 13:47
其實我還可以重新做五月份的,就不知道會不會?什么影響
84784972
2023 02/17 13:48
23年做這一筆嗎?
meizi老師
2023 02/17 13:48
?你好;? 是的; 紅沖了在做正確的也可以的;? 最終會影響報表數(shù)據(jù)的??
84784972
2023 02/17 13:49
那報表數(shù)據(jù)需要改嗎?那憑證回單又放哪里呀?
meizi老師
2023 02/17 13:49
你好; 你反結(jié)賬的話? ?可以去5月改的; 如果你現(xiàn)在 22年賬套結(jié)賬了; 就在23年 調(diào)整?
84784972
2023 02/17 13:51
可以反結(jié)轉(zhuǎn)修改,那做回正確的也沒關(guān)系吧?但是報表是不是都要修改呀?
meizi老師
2023 02/17 13:51
你好1; 是的;但是你要改? ? 所屬期內(nèi)的報表數(shù)據(jù)和所得稅申報表才行的?
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