問(wèn)題已解決

老師我們的房租和工廠的待攤費(fèi)用是怎么做賬務(wù)處理啊

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/16 13:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借制造費(fèi)用,貸銀行? /待攤費(fèi)用?
2023 02/16 13:10
84785003
2023 02/16 13:12
我們一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)這個(gè)放在其他流動(dòng)資產(chǎn) 對(duì)嗎
84785003
2023 02/16 13:13
快賬科目里沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目 我們就放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了 對(duì)吧
玲老師
2023 02/16 13:17
你好 對(duì) 放這里是對(duì)的呢?
84785003
2023 02/16 13:20
老師直接用其他流動(dòng)資產(chǎn)是不是不對(duì)
玲老師
2023 02/16 13:25
你好這要看賬上用了哪個(gè)科目決定 報(bào)表填寫哪里?
84785003
2023 02/16 13:27
哦,明白了,去年是放在流動(dòng)資產(chǎn)里了,今年換了咱們快賬軟件科目沒(méi)有流動(dòng)資產(chǎn)就放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,變成非流動(dòng)資產(chǎn)了,這個(gè)不受影響吧
玲老師
2023 02/16 13:32
你好? 可以 這樣處理可以?
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