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允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額。老師,舉例,比如我們現(xiàn)在計(jì)算繳納1月份的增值稅,那12月的進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證抵扣的,按10還是5?

84784960| 提問時(shí)間:2023 02/15 11:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1; 23年的 是按5% ; 22年之前的沒有認(rèn)證 ?? ?22年的 截止現(xiàn)在是不允許加計(jì)扣除處理了? ?
2023 02/15 12:00
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