當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額。老師,舉例,比如我們現(xiàn)在計(jì)算繳納1月份的增值稅,那12月的進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證抵扣的,按10還是5?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好1; 23年的 是按5% ; 22年之前的沒有認(rèn)證 ?? ?22年的 截止現(xiàn)在是不允許加計(jì)扣除處理了? ?
2023 02/15 12:00
閱讀 120