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老師,前年的預付款收不回發(fā)票了怎么賬務處理

84784975| 提問時間:2023 02/15 11:38
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好, 、可以作為預付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預付款入賬即可,分錄如下:1、付出款項,未收到發(fā)票:借:預付賬款貸:銀行存款2待收到發(fā)票后,沖銷預付款,并結轉相關款項費用:(1)若該款項屬于企業(yè)日?;顒酉嚓P,如勞務費可計入管理費用:借:管理費用-勞務費貸:預付賬款二、如果確定收不到發(fā)票借:應付賬款-勞務-未開票貸:銀行存款
2023 02/15 11:39
84784975
2023 02/15 12:13
老師,這個預付款是前年的事情,他們死活不開票,這個是不是只能做: 借:應付賬款--未開票 貸:預付賬款 這樣嗎? 那這樣會不會影響匯算請教納稅調增呀?
星河老師
2023 02/15 13:43
同學, 你好, 借:應付賬款--未開票 貸:預付賬款 這個是可以的。預付了款項,賣了貨物嗎? 如果賣了貨物,這個即時未開票,也要納稅調整的。
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