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其他應(yīng)付款去年掛多了費(fèi)用,改怎么辦?

84784952| 提問時間:2023 02/15 08:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款去年掛多了費(fèi)用,需要沖銷。分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
2023 02/15 08:23
84784952
2023 02/15 08:59
那這個調(diào)整損益這個科目,后期需要怎么處理?
鄒老師
2023 02/15 08:59
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84784952
2023 02/15 09:15
如果是工會,沒有利潤分配這個科目的
鄒老師
2023 02/15 09:16
你好,工會的處理不清楚(抱歉)
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