問題已解決

老師您好,想咨詢一下我們現(xiàn)在帳上有非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)615元,但實(shí)際上這個應(yīng)該計(jì)入非財政撥款結(jié)余。我想做一步更正,請問預(yù)算會計(jì)和財務(wù)會計(jì)應(yīng)該如何做分錄呢

84784957| 提問時間:2023 02/14 13:34
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英英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
同學(xué)你好!在確認(rèn)收入時:財務(wù)會計(jì),借:銀行存款 貸:非同級財政撥款收入,預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)轉(zhuǎn)-貨幣資金,貸:非統(tǒng)計(jì)財政撥款預(yù)算收入。期末結(jié)轉(zhuǎn):財務(wù)會計(jì):借:非統(tǒng)計(jì)財政撥款收入,貸:本期盈余,預(yù)算會計(jì):借:非統(tǒng)計(jì)財政撥款預(yù)算收入 ,貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(專項(xiàng)資金部分);非專項(xiàng)資金部分其他結(jié)余。
2023 02/14 14:14
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