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我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進(jìn)項轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理

84785034| 提問時間:2023 02/13 14:33
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
這次你你直接認(rèn)證就可以的,這樣子一正一負(fù)
2023 02/13 14:35
84785034
2023 02/13 14:37
直接認(rèn)證是指重新開的發(fā)票稅額和之前紅沖的發(fā)票稅額相抵是嗎
小寶老師
2023 02/13 14:37
是的是的,一正一負(fù)
84785034
2023 02/13 14:42
但是之前是因為金額不對才重開的,重開后的發(fā)票金額和稅額都和之前不一致了,舊稅額是1523.79,新稅額是1523.33
84785034
2023 02/13 14:43
這樣的話是不是就不能完全抵減了
小寶老師
2023 02/13 14:44
兩次的金額不一樣嗎那是
84785034
2023 02/13 14:45
對的,重開前和重開后的金額和稅額都不一致
小寶老師
2023 02/13 14:48
啊那可定是啦呀啊
84785034
2023 02/13 14:49
那應(yīng)該怎么處理比較好
小寶老師
2023 02/13 14:51
咱們也不虧呀,一開始那個不是一樣的
84785034
2023 02/13 14:56
但情況不是這樣的嗎:一開始勾選抵扣+1523.79,再進(jìn)項轉(zhuǎn)出-1523.79,重開勾選抵扣+1523.33,紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出再-1523.79,這還-0.46
84785034
2023 02/13 14:57
而且這金額不能完全抵減,這樣處理會不會有什么問題
小寶老師
2023 02/13 14:58
呢》?紅字該和藍(lán)字金額相加為零呀
84785034
2023 02/13 15:09
對啊,不是重開前是藍(lán)字1523.79嗎,抵扣加進(jìn)項轉(zhuǎn)出=沒有抵減,因為金額和稅額有誤,然后沖紅字1523.79,就=0,重開后修改了金額和稅額,勾選抵扣藍(lán)字1523.33,現(xiàn)在申報又自動填紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出1523.79,所以現(xiàn)在1523.33<1523.79
84785034
2023 02/13 15:13
這種情況怎么處理好
小寶老師
2023 02/13 18:17
那就正常處理就行了進(jìn)項的,就是兩個的差額那就正常處理就行了,兩個的差額,把多的部分再轉(zhuǎn)出就可以。
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