問題已解決

老師 我原本做 借:應(yīng)收賬款工程款142800 貸:工程結(jié)算收入131009.18 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 11790.82 然后跨月沖紅發(fā)票20000我該怎么做賬?

84784984| 提問時(shí)間:2023 02/13 09:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借工程結(jié)算收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款。
2023 02/13 09:59
84784984
2023 02/13 10:10
那數(shù)據(jù)要做負(fù)數(shù)嗎?反方向結(jié)轉(zhuǎn)是不是不用負(fù)數(shù)?
郭老師
2023 02/13 10:11
以后不用復(fù)述的,已經(jīng)做了相反的分。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~