問題已解決
老師,對某一家客戶,我想啟用一個其他應(yīng)收款會計科目,其他應(yīng)付款不啟用,這樣無論是收到款還是付給對方款,都是用其他應(yīng)收款來做,這樣可以嗎?比如:借款給對方,是:借:其他應(yīng)收款-A公司 貸:銀行存款。如果是收到對方的借款是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A公司。這樣可以嗎?
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速問速答但是同時啟用會有一個問題哦,比如跟A公司之間,到月末的時候有其他應(yīng)收款的余額,也有其他應(yīng)付款的余額。這樣不方便知道究竟是誰欠誰的。如果用這種方法的話,如果月末其他應(yīng)收的余額在借方,那么就是對方欠我們的。如果是在貸方,則知道是我們欠對方的。是不是可以這樣呢?
2015 11/06 09:02
84784973
2015 11/06 09:07
是的,可以這樣操作是嗎?因為我們行業(yè)比較特殊。經(jīng)常出現(xiàn)A公司既是我們的客戶也是我們的供應(yīng)商的情況,所以我想這樣操作可以嗎?其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款也這樣做,可以嗎?
李老師
2015 11/06 08:56
你的處理雖然沒錯,但是最好還是啟用其他應(yīng)付款吧。。。。
李老師
2015 11/06 09:04
如其他應(yīng)付其他應(yīng)收 使用的不多吧。 基于你的想法我們工作簡便會設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付不設(shè)置 預收預付
李老師
2015 11/06 09:11
可以的~~~~~~~··········
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