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去年因為留底退稅,報了未開票收入,今年開了發(fā)票,能沖減去年的未開票收入嗎
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速問速答可以的,可以這么做。
2023 02/11 14:53
84785010
2023 02/11 14:54
這樣有什么稅務風險嗎
84785010
2023 02/11 14:58
我們是一般納稅人,比如去年我們未開票收入報了七萬多,今年每個月開票四千塊錢,每個月申報表銷項正數(shù)是4000,未開票收入那里我填-4000,最后的合計收入是0,能這樣做嗎,有什么風險
郭老師
2023 02/11 14:59
銀行實際業(yè)務的,沒有風險的,只要你沒有少交稅款就行。
84785010
2023 02/11 15:07
是因為這樣,去年我們增值稅留底9千多,那時候留底退稅呢,我們沒退,就把稅金全部報成未開票收入了,相當于沒有留底了。今年開了銷售票,沒有進項票,就把去年的未開票收入充減了,今年就不用交稅了,這樣的情況行不行
郭老師
2023 02/11 15:10
可以的,可以這么做的。
84785010
2023 02/11 15:13
我們是非盈利組織機構(gòu),做殘疾人康復的,政府每個月給我們補助,我們免費給做康復,政府的補助要交增值稅嗎,我們開發(fā)票要怎么開
郭老師
2023 02/11 15:14
政府補助,不需要繳納增值稅的,不用給他開發(fā)票
84785010
2023 02/11 15:17
但是對方問我們要發(fā)票,我按現(xiàn)在的規(guī)定1%開,還是發(fā)票可以開成免稅的
郭老師
2023 02/11 15:18
你好,按照免稅來開發(fā)票。
84785010
2023 02/11 15:20
直接開成免稅就可以嗎,要稅務局提交什么資料嗎
郭老師
2023 02/11 15:22
對的,是的,不需要資料的。補助,這個不需要有經(jīng)營范圍。
84785010
2023 02/11 15:25
我一月跟二月已經(jīng)按照1%開了20多萬,一個季度三十萬以下免征增值稅,如果我三月份20萬開成免稅的,到時候第一季度申報的時候會不會交稅
郭老師
2023 02/11 15:27
會的,這個1%的需要交稅。
84785010
2023 02/11 15:35
我們名字叫做殘疾人康復中心,另外的一個項目是給困難老人進行服務,民政局那邊要求必須開票,他們給我們打款,這個屬于政府的補助收入嗎
郭老師
2023 02/11 15:36
是的,是的,是這么做的。
84785010
2023 02/11 15:39
那就是開的票稅率應該開成免稅的嗎
郭老師
2023 02/11 15:41
是的,是的,對的,是的對的
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