問題已解決

關(guān)于年終應(yīng)付賬款賬面調(diào)整: 一、比如21年8月系統(tǒng)有一批不良品退貨,這家廠商已經(jīng)將近兩年沒有合作,不良品沒辦法退(款項(xiàng)在21年7月已付),那么在22年12月31日為了是賬面平衡應(yīng)該怎么做? 二、比如22年10月系統(tǒng)有一批不良品退貨,經(jīng)確認(rèn)此批不良品不屬于廠商來料不良,而是本公司制程過程中造成的不良,那么在22年12月31日為了賬面平衡又該怎么做?

84785031| 提問時(shí)間:2023 02/11 11:04
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,可以寫說明,調(diào)平就可以的
2023 02/11 11:06
84785031
2023 02/11 11:21
借方科目應(yīng)該怎么做? 退貨時(shí)分錄是: 借? 原材料? ? ? ? ? —1000元 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?? —130元 ?貸:應(yīng)付賬款? ? —1130元
小寶老師
2023 02/11 11:22
貨物不是沒有退回來?
84785031
2023 02/11 11:25
如果按照退貨的分錄直接增加原材料,會不會導(dǎo)致賬面原材料增加與實(shí)物不符?
84785031
2023 02/11 11:27
財(cái)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生了退貨,財(cái)務(wù)這邊就會生成退貨記賬憑證
小寶老師
2023 02/11 12:25
你的貨物實(shí)物有沒有退回呢?退回為什么是復(fù)負(fù)數(shù)?
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