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老師,我有一筆攤銷,攤銷到最后一個(gè)月,知道下個(gè)月會(huì)退回來下部分款,原來攤銷3200后面退回2240,攤銷在最后一個(gè)月,最后一個(gè)月是23年一月,我把原來的攤銷3200改成960(3200-2240)了,然后借其他應(yīng)收款2240 銷售費(fèi)用960,貸攤銷費(fèi)用3200這樣做對(duì)的嗎,那完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢

84784952| 提問時(shí)間:2023 02/10 21:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你原來攤銷的時(shí)候 借方科目掛的 什么 ;? 我看看 ;? ? 攤銷費(fèi)用這個(gè)? ? 你看看掛的什么; 才好判斷
2023 02/10 21:15
84784952
2023 02/10 21:17
銷售費(fèi)用
meizi老師
2023 02/10 21:18
不是; 你之前要分?jǐn)?; 你做借方銷售費(fèi)用 ;貸方? 的這個(gè)攤銷費(fèi)用是什么 科目 ; ; 你分?jǐn)偪隙ㄟ€做了一個(gè)借方科目的??
84784952
2023 02/10 21:19
每個(gè)月都是借銷售費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用
meizi老師
2023 02/10 21:25
你好,那就對(duì)的,你就按照你寫的分錄做即可
84784952
2023 02/10 21:26
最早的做的是借待攤費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 02/10 21:26
對(duì)的,就按你寫的分錄做
84784952
2023 02/10 21:30
好的,謝謝
meizi老師
2023 02/11 09:25
不客氣,幫到你就好吧
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