問(wèn)題已解決
老師,有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是我們的,不知道是不是那個(gè)銷售方開(kāi)錯(cuò)了,我沒(méi)注意當(dāng)月的都抵扣了,如果他們發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)作廢了,我這邊有什么影響呢,這種情況該怎么操作呢
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速問(wèn)速答發(fā)票綜合管理平臺(tái)或稅局會(huì)推送信息給你的
2023 02/10 20:52
84785022
2023 02/10 20:58
那我這邊該怎么處理呢,是不是得補(bǔ)交稅款
文文老師
2023 02/10 21:00
可做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
84785022
2023 02/10 21:09
電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么操作呢,做賬分錄要怎么做呢
文文老師
2023 02/10 21:10
申報(bào)表附表2,填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
賬務(wù)也按轉(zhuǎn)出處理
84785022
2023 02/10 21:15
老師,稅務(wù)局推送作廢消息后,在知道的當(dāng)月,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎,附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那填作廢那張稅額?
84785022
2023 02/10 21:16
轉(zhuǎn)出的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,,是這樣嗎
文文老師
2023 02/10 21:22
不是,原來(lái)的分錄是怎么樣的
84785022
2023 02/10 21:34
原來(lái)分錄是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款
文文老師
2023 02/10 21:36
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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