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老師你好,小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬,專票開了5萬,在填季度增值稅申報(bào)表時(shí),是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了啊?還需要填附表嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2023 02/10 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,已開的是1%的話,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023 02/10 17:17
郭老師
2023 02/10 17:17
這個(gè)減免的2%只填寫專票的就可以。
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