問題已解決

上個(gè)月有未交的增值稅,我這個(gè)月在申報(bào)當(dāng)月增值稅之前已經(jīng)交了,但是顯示的是已繳款未入庫,我在申報(bào)當(dāng)月增值稅的時(shí)候有個(gè)期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報(bào)一遍嗎?

84785039| 提問時(shí)間:2023 02/10 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,不用的,30欄和25欄填寫一樣的金額就可以的。
2023 02/10 11:49
84785039
2023 02/10 11:54
那我會多交嗎?
郭老師
2023 02/10 11:54
好,這個(gè)不影響交稅的。
84785039
2023 02/10 11:55
我25欄有金額30欄我沒有填 這樣可以嗎?因?yàn)槲疫@個(gè)月已經(jīng)扣我款了
郭老師
2023 02/10 11:57
你好,你現(xiàn)在填寫上去,填寫一樣的金額就可以的。這個(gè)不影響你交稅的。
84785039
2023 02/10 12:00
好的 謝謝老師
郭老師
2023 02/10 12:04
不用客氣,工作愉快。
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