當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月的銷項(xiàng)為150000,進(jìn)項(xiàng)為180000,要是非要做增值稅的轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答一、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150000
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)180000
二、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000
屬于增值稅留抵30000元
2017 09/19 20:55
閱讀 656