問題已解決

上個(gè)月的銷項(xiàng)為150000,進(jìn)項(xiàng)為180000,要是非要做增值稅的轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)該怎么做?

84785022| 提問時(shí)間:2017 09/19 20:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)180000 二、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)30000 屬于增值稅留抵30000元
2017 09/19 20:55
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~