問題已解決
老師您好,請問年底應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答你好,你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款嗎?實際有多交嗎?
2023 02/09 08:38
84785024
2023 02/09 08:40
是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,沒有多交。
郭老師
2023 02/09 08:42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),已交增值稅
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