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問題已解決
老師,計(jì)提出口退稅分錄,和收到退稅款分錄如何做?
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速問速答借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
2023 02/09 08:11
84785006
2023 02/09 08:16
計(jì)提,借:應(yīng)收補(bǔ)貼款6,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口底減內(nèi)銷應(yīng)納稅額5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅11
84785006
2023 02/09 08:17
收到,借:銀行存款,貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款
84785006
2023 02/09 08:17
這樣做可以嗎?
郭老師
2023 02/09 08:18
應(yīng)收補(bǔ)貼款是其他應(yīng)收款的二級(jí)科目
郭老師
2023 02/09 08:19
借其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅出口退稅
84785006
2023 02/09 08:26
那么請(qǐng)問一下,在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)這科目時(shí),借方的底減應(yīng)納稅額,和貸方的出口退稅差額,要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)渡嗎?
郭老師
2023 02/09 08:26
你好
可以的
可以這么做的
84785006
2023 02/09 08:27
因年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)這科目,最終期末貸方有余額?
84785006
2023 02/09 08:28
應(yīng)交稅費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),貸方有余額是正常嗎?
郭老師
2023 02/09 08:29
還有你的進(jìn)項(xiàng)呢,你進(jìn)項(xiàng)是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
銷項(xiàng)轉(zhuǎn)了嗎
84785006
2023 02/09 08:33
就是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),差額也轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅了,上面2個(gè)出口差額也轉(zhuǎn)了,最終期末貸方有余額
郭老師
2023 02/09 08:35
只有轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有余額的嗎?那你需要交稅的。
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