問題已解決

提問#1月份開的票。之前合同上是寫的3%,實(shí)際是開的1%。假如價(jià)稅合計(jì):100元,現(xiàn)在對(duì)方支給支付98元。把那2%直接給扣了。我怎么做賬?

84784947| 提問時(shí)間:2023 02/08 15:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:銀行存款,營(yíng)業(yè)外支出?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2023 02/08 15:09
84784947
2023 02/08 15:13
上次做了應(yīng)收100,主收99.銷相1
84784947
2023 02/08 15:13
現(xiàn)在收到了98
鄒老師
2023 02/08 15:15
借:銀行存款 98,營(yíng)業(yè)外支出 2 ,貸:應(yīng)收賬款?100
84784947
2023 02/08 15:19
ok謝謝老師
鄒老師
2023 02/08 15:20
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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