問題已解決
老師,我有個(gè)問題:個(gè)人給單位租房,非住房,房東不管稅金,單位去代開,我是不是應(yīng)該把稅金含在發(fā)票里,產(chǎn)生一部分重復(fù)計(jì)稅? 如果我就按房租開票,稅金的完稅憑證入賬后,這部分稅金能正常入賬,然后所得稅匯算做調(diào)增嗎?
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速問速答你好? 可以 雙方約定就行? 算在租賃費(fèi)里可以扣? 要是單獨(dú)稅款你承擔(dān)不能稅前扣除
2023 02/08 12:15
84784994
2023 02/08 12:26
哦哦,意思是可以按8萬(wàn)開票,產(chǎn)生的稅金按白條入賬,申報(bào)所得稅時(shí)調(diào)增,是吧?因?yàn)殚_專票的話,要把稅金包進(jìn)發(fā)票了,就有重復(fù)計(jì)稅了,就像房租八萬(wàn),加上增值稅%2b附加稅%2b個(gè)稅,多了2千多的稅呢
玲老師
2023 02/08 12:32
是的您這個(gè)。是的,您這個(gè)思路是對(duì)的。
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