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應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))為什么會(huì)記在借方?

84785040| 提問時(shí)間:2023 02/07 23:39
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
增值稅(進(jìn)項(xiàng))會(huì)記載在借方,原因是處于企業(yè)會(huì)計(jì)分錄的借貸對(duì)照原則,即借款和應(yīng)付款要記在借方,資產(chǎn)和應(yīng)收款要記在貸方。例如一家企業(yè)買入原材料,要繳納增值稅1000元,此時(shí),增值稅金額1000元要記錄在借方,等到企業(yè)開具給稅務(wù)局的一般納稅人專用發(fā)票的時(shí)候,要將1000元的增值稅記錄在發(fā)票的貸方,以及會(huì)計(jì)分錄的貸方。
2023 02/07 23:47
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