當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想咨詢一下,往年的其他應(yīng)付款錯(cuò)計(jì)入銷售費(fèi)用,在次年該怎么樣調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?正確的應(yīng)該是借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。
2023 02/07 21:14
郭老師
2023 02/07 21:14
如果是的話,借以前年度損益調(diào)
貸其他應(yīng)付款,
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減
閱讀 109